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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7362 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 408,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 FOPAG EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 408,24
04/12/2019 EMPENHOS REFERENTES A FERIAS MES DE DEZEMBRO DE 2019 408,24
27/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7362/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 408,24
TOTAL 408,24 408,24 408,24
SALDO A PAGAR 0,00