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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010

Dados do Empenho
Número do empenho: 7368 Data de lançamento: 04/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. MÃO DE OBRA. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SMOVSU, CFE OC. NR 2618/2019,ANEXA. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. MÃO DE OBRA. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SMOVSU, CFE OC. NR 2618/2019,ANEXA. 150,00
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA. MÃO DE OBRA. PARA REPOSIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDOM DA SMOVSU, CFE OC. NR 2618/2019,ANEXA. 150,00
18/12/2019 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7368/2019, 6983 - ELIANE ADAMSKI VOGT 94939900010 4,50
24/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7368/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867957 145,50
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 18/12/2019 4,50 Lançada
TOTAL   4,50