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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOPERATIVA A1

Dados do Empenho
Número do empenho: 7417 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: FAMILIA FELIZ 2011 A 2018-2019
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 CADEIRAS ALTA DE ALUMINIO. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 2647/2019,ANEXA. 2.793,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 CADEIRAS ALTA DE ALUMINIO. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 2647/2019,ANEXA. 2.793,00
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 70 CADEIRAS ALTA DE ALUMINIO. PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 2647/2019,ANEXA. 2.793,00
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7417/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.793,00
TOTAL 2.793,00 2.793,00 2.793,00
SALDO A PAGAR 0,00