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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7418 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DO SERV MUNIC. GIOVANI SANDRI- TECNICO DO CONTROLE INTERNO, CFE RI NR 3894/2019,ANEXA. 259,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DO SERV MUNIC. GIOVANI SANDRI- TECNICO DO CONTROLE INTERNO, CFE RI NR 3894/2019,ANEXA. 259,79
06/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DO SERV MUNIC. GIOVANI SANDRI- TECNICO DO CONTROLE INTERNO, CFE RI NR 3894/2019,ANEXA. 259,79
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7418/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 259,79
TOTAL 259,79 259,79 259,79
SALDO A PAGAR 0,00