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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL WEIMER LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7421 Data de lançamento: 06/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 24 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 UN DE CX DE BOMBOM SORTIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2632/2019,ANEXA. CARTA CONVITE NR 24/2019.CONTRATO 188/2019. 6.774,50 6.774,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 UN DE CX DE BOMBOM SORTIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2632/2019,ANEXA. CARTA CONVITE NR 24/2019.CONTRATO 188/2019. 6.774,50
11/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 850 UN DE CX DE BOMBOM SORTIDO DE PRIMEIRA QUALIDADE. PARA DISTRIBUIÇÃO AS CRIANÇAS POR OCASIÃO DO NATAL 2019, CFE OC. NR 2632/2019,ANEXA. CARTA CONVITE NR 24/2019.CONTRATO 188/2019. 6.774,50
12/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7421/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.774,50
TOTAL 6.774,50 6.774,50 6.774,50
SALDO A PAGAR 0,00