| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP |
| Número do empenho: | 7425 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS PARA ONEIDA PICCININI REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 3895/219,ANEXA. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS PARA ONEIDA PICCININI REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 3895/219,ANEXA. | 200,00 | ||
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE COMPRAS PARA ONEIDA PICCININI REF. SERVIÇO DE LIMPEZA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE RI NR 3895/219,ANEXA. | 200,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7425/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||