| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 7454 | Data de lançamento: | 09/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 39 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 2430/2018, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. | 636,95 | 636,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 2430/2018, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. | 636,95 | ||
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 2430/2018, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. | 636,95 | ||
| 13/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7454/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 636,95 | ||
| TOTAL | 636,95 | 636,95 | 636,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||