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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7454 Data de lançamento: 09/12/2019
Tipo de empenho: Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Programa Família Feliz
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 39/2018- FAMILIA FELIZ
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 39 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 2430/2018, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 636,95 636,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 2430/2018, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 636,95
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, ALIMENTOS E GENEROS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA FAMILIA FELIZ, EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 2430/2018, ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 39/2018 E CONTRATO 167/2018. 636,95
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7454/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 636,95
TOTAL 636,95 636,95 636,95
SALDO A PAGAR 0,00