| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 7519 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A 13 SALARIO EXERCICIO DE 2019 | 239,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A 13 SALARIO EXERCICIO DE 2019 | 239,17 | ||
| 11/12/2019 | EMPENHOS REFERENTES AO 13 SALARIO ULTIMA PARCELA EXERCICIO DE 2019 | 239,17 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7519/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,17 | ||
| TOTAL | 239,17 | 239,17 | 239,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||