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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDER DA COSTA LEITE 00610875051

Dados do Empenho
Número do empenho: 759 Data de lançamento: 07/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: DEMAIS CONVÊNIOS DO ESTADO E DA UNIÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Execução do Programa Nacional do Salário Educação-Recurso Uniao
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNDE-Salário Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E DA COLUNA VERTICAL TRASEIRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 218/2019,ANEXA. 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E DA COLUNA VERTICAL TRASEIRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 218/2019,ANEXA. 450,00
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PINTURA DO PARACHOQUE TRASEIRO E DA COLUNA VERTICAL TRASEIRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO ONIBUS PLACAS IUY 9856 DA SMEC, CFE OC. NR 218/2019,ANEXA. 450,00
02/04/2019 INDEVIDO -450,00
02/04/2019 NÃO PAGAMENTO DEVIDO A BAIXA DAS ATIVIDADES DA EMPRESA -450,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00