| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS HENRIQUE VARGAS & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 7591 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Ações Socioassistênciais de Concessão de Benefícios Eventuais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010 A 2018-2019 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE FRALDA . PARA AUXILIO A LEANDRO JOSE BALD E JANETE VIEIRA DOS SANTOS, CFE OC. NR 2686/2685/2019,ANEXA. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE FRALDA . PARA AUXILIO A LEANDRO JOSE BALD E JANETE VIEIRA DOS SANTOS, CFE OC. NR 2686/2685/2019,ANEXA. | 240,00 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 PCTS DE FRALDA . PARA AUXILIO A LEANDRO JOSE BALD E JANETE VIEIRA DOS SANTOS, CFE OC. NR 2686/2685/2019,ANEXA. | 240,00 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7591/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867946 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||