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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7612 Data de lançamento: 12/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: Repasse e Manut. Rede Abastec. Agua de Entidades Civis
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 09/2019- REDES DEAGUA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. 8.572,00 8.572,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. 8.572,00
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. PARA USO NAS REDES DE AGUA DO MUNICIPIO, CFE PREGÇAO PRESENCIAL NR 09/2019- OC. NR 691/2019,ANEXA. CONTRATO NR 53/2019 E TIPO DE DESPESA 678. 8.572,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7612/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.572,00
TOTAL 8.572,00 8.572,00 8.572,00
SALDO A PAGAR 0,00