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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILSE FATIMA VARGAS DA SILVA 02182255044

Dados do Empenho
Número do empenho: 7620 Data de lançamento: 13/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de Alimentação
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO E JANTA. PARA O GEOLOGO RESPONSAVEL PELAS REALIZAÇÕES DAS REGULARIZAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS, CFE OC. NR 2698/2019,ANEXA. 437,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO E JANTA. PARA O GEOLOGO RESPONSAVEL PELAS REALIZAÇÕES DAS REGULARIZAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS, CFE OC. NR 2698/2019,ANEXA. 437,00
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ALMOÇO E JANTA. PARA O GEOLOGO RESPONSAVEL PELAS REALIZAÇÕES DAS REGULARIZAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS, CFE OC. NR 2698/2019,ANEXA. 437,00
24/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7620/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852207 437,00
TOTAL 437,00 437,00 437,00
SALDO A PAGAR 0,00