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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7673 Data de lançamento: 16/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil-CRECHE-FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundeb

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18M DE MANTA AUTO ADESIVA ALUMINIO 20CM. PARA USO NA EMEI SONHO MEU NA IMPERMEABILIZAÇÃO, CFE OC. NR 2706/2019,ANEXA. 131,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18M DE MANTA AUTO ADESIVA ALUMINIO 20CM. PARA USO NA EMEI SONHO MEU NA IMPERMEABILIZAÇÃO, CFE OC. NR 2706/2019,ANEXA. 131,40
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 18M DE MANTA AUTO ADESIVA ALUMINIO 20CM. PARA USO NA EMEI SONHO MEU NA IMPERMEABILIZAÇÃO, CFE OC. NR 2706/2019,ANEXA. 131,40
20/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7673/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 131,40
TOTAL 131,40 131,40 131,40
SALDO A PAGAR 0,00