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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO - VARIEDADES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7685 Data de lançamento: 17/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPESA DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2739/2019,ANEXA. 954,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPESA DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2739/2019,ANEXA. 954,40
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS DE LIMPESA DIVERSOS. PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CFE OC. NR 2739/2019,ANEXA. 954,40
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7685/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 954,40
TOTAL 954,40 954,40 954,40
SALDO A PAGAR 0,00