Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.E LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275- PLANTADEIRA SFIL E PATROLA CASE, CFE OC. NR 2743/2747/2748/2019,ANEXAS. |
1.471,00 |
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| 19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.E LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275- PLANTADEIRA SFIL E PATROLA CASE, CFE OC. NR 2743/2747/2748/2019,ANEXAS. |
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582,00 |
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| 19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.E LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275- PLANTADEIRA SFIL E PATROLA CASE, CFE OC. NR 2743/2747/2748/2019,ANEXAS. |
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403,00 |
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| 19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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403,00 |
| 19/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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582,00 |
| 23/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS.E LUBRIFICANTE PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR MF 4275- PLANTADEIRA SFIL E PATROLA CASE, CFE OC. NR 2743/2747/2748/2019,ANEXAS. |
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486,00 |
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| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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486,00 |
| TOTAL |
1.471,00 |
1.471,00 |
1.471,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |