Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU- MONTAGEM E DESMONTAGEM- TROCA DE PNEU-PARA MELHORIAS NO CARRETÃO 01-03 COLHETADEIRA DE SILAGEM- SAVEIRO IVN 3537- TRATOR MF 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 2722/2728/2727/2725/2720/2019,ANEXA. |
232,00 |
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| 19/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU- MONTAGEM E DESMONTAGEM- TROCA DE PNEU-PARA MELHORIAS NO CARRETÃO 01-03 COLHETADEIRA DE SILAGEM- SAVEIRO IVN 3537- TRATOR MF 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 2722/2728/2727/2725/2720/2019,ANEXA. |
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80,00 |
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| 19/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7695/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
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2,40 |
| 20/12/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE PNEU- MONTAGEM E DESMONTAGEM- TROCA DE PNEU-PARA MELHORIAS NO CARRETÃO 01-03 COLHETADEIRA DE SILAGEM- SAVEIRO IVN 3537- TRATOR MF 283 DA SMAMA, CFE OC. NR 2722/2728/2727/2725/2720/2019,ANEXA. |
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152,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7695/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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77,60 |
| 20/12/2019 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7695/2019, 1781 - COMÉRCIO DE COMBUSTíVEIS BARATTO LTDA ME |
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4,56 |
| 26/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7695/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,44 |
| TOTAL |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |