| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTONIO PEDROZO 69719225068 |
| Número do empenho: | 7702 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | A.S.P.S. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 FILTROS. UM FLUIDO- UMA RESISTENCIA. PARA CONSERETO DO AR CONDIOCIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SAUDE, CFE OC. NR 2741/2019,ANEXA. | 516,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 FILTROS. UM FLUIDO- UMA RESISTENCIA. PARA CONSERETO DO AR CONDIOCIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SAUDE, CFE OC. NR 2741/2019,ANEXA. | 516,00 | ||
| 23/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 01 FILTROS. UM FLUIDO- UMA RESISTENCIA. PARA CONSERETO DO AR CONDIOCIONADO DO VEICULO DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SAUDE, CFE OC. NR 2741/2019,ANEXA. | 516,00 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7702/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 516,00 | ||
| TOTAL | 516,00 | 516,00 | 516,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||