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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7707 Data de lançamento: 17/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. EMENDAS DE MANGUEIRAS. DIAGRAMA CUICA FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD VARGO IGT 6255 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2757/2019,ANEXA. 559,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. EMENDAS DE MANGUEIRAS. DIAGRAMA CUICA FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD VARGO IGT 6255 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2757/2019,ANEXA. 559,28
19/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS. EMENDAS DE MANGUEIRAS. DIAGRAMA CUICA FREIO. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD VARGO IGT 6255 DA SMOVSU, CFE OC. NR 2757/2019,ANEXA. 559,28
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7707/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 559,28
TOTAL 559,28 559,28 559,28
SALDO A PAGAR 0,00