| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIO PROVINCIA FM LTDA |
| Número do empenho: | 7711 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA ENTREGA DE DOCES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2752/2019,ANEXA. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA ENTREGA DE DOCES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2752/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 19/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE NATAL DA ENTREGA DE DOCES NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 2752/2019,ANEXA. | 100,00 | ||
| 20/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7711/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||