| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SILESIO NIEHUES ME |
| Número do empenho: | 7731 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2769/2019,ANEXA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2769/2019,ANEXA. | 25,00 | ||
| 20/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA. PARA MELHORIAS NO VEICULO VERSA IYU 1083 DO GABINETE DO PREFEITO, CFE OC. NR 2769/2019,ANEXA. | 25,00 | ||
| 20/12/2019 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7731/2019, 339 - SILESIO NIEHUES ME | 0,75 | ||
| 24/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7731/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867956 | 24,25 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 20/12/2019 | 0,75 | Lançada | |
| TOTAL | 0,75 |