| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS VG |
| Número do empenho: | 7740 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO. PARA DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 1722/2019,ANEXA. | 239,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO. PARA DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 1722/2019,ANEXA. | 239,99 | ||
| 18/12/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORREIO. PARA DESPESAS POSTAIS DE CORRESPONDENCIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2019, CFE OC NR 1722/2019,ANEXA. | 239,99 | ||
| 19/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7740/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 239,99 | ||
| TOTAL | 239,99 | 239,99 | 239,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||