O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARINA LAUXEN KOSSMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7755 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Mun.de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 260 UN DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. PARA AUXILIO A JOAO LUCAS DORNELLES RODRIGUES E LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES, CFE OC. NR 2780/2019,ANEXA. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 260 UN DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. PARA AUXILIO A JOAO LUCAS DORNELLES RODRIGUES E LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES, CFE OC. NR 2780/2019,ANEXA. 260,00
23/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 260 UN DE FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL. PARA AUXILIO A JOAO LUCAS DORNELLES RODRIGUES E LUIZ EDUARDO DORNELLES RODRIGUES, CFE OC. NR 2780/2019,ANEXA. 260,00
24/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7755/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 852205 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00