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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMÃOS LARA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CARNE. 05 KG DE LINGUICINHA. PARA CONSUMO NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DE ANO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 2792/219,ANEXA. 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CARNE. 05 KG DE LINGUICINHA. PARA CONSUMO NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DE ANO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 2792/219,ANEXA. 260,00
20/12/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CARNE. 05 KG DE LINGUICINHA. PARA CONSUMO NO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DE ANO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE OC. NR 2792/219,ANEXA. 260,00
26/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7778/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00