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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7802 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - Férias Indenizadas
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 1.606,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 1.606,26
19/12/2019 EMPENHOS REFERENTES A RESCISÕES MES DE DEZEMBRO DE 2019 1.606,26
23/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856006 PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA - 1358 1.606,26
TOTAL 1.606,26 1.606,26 1.606,26
SALDO A PAGAR 0,00