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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NILO ALFONSO KARLING ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 792 Data de lançamento: 08/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades de Saneamento Básico
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ENTRADA DE LUZ. PARA REPOSIÇÃO NO PROJETO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 224/2019,ANEXA. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ENTRADA DE LUZ. PARA REPOSIÇÃO NO PROJETO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 224/2019,ANEXA. 500,00
15/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA ENTRADA DE LUZ. PARA REPOSIÇÃO NO PROJETO DE AGUA DA LOCALIDADE DE SALTINHO DO GUARITA, CFE OC. NR 224/2019,ANEXA. 500,00
19/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 792/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 867381 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00