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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7967 Data de lançamento: 19/12/2019
Tipo de empenho: Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Convenio Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG DEZEMBRO DE 2019 209,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2019 INSS PARTE PATRONAL REF MÊS EMPENHOS REFERENTES A FOPAG DEZEMBRO DE 2019 209,58
19/12/2019 EMPENHO PARA PAGAMENTO FOPAG MES DE DEZEMBRO DE 2019 209,58
27/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7967/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 209,58
TOTAL 209,58 209,58 209,58
SALDO A PAGAR 0,00