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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FABIO DA SILVA SANTOS ACESSORIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 806 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veiculos das Unidades Básicas de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. GAS E FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 236/2019,ANEXA. 2.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. GAS E FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 236/2019,ANEXA. 2.390,00
20/03/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. GAS E FILTRO. PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO FIAT DUCATO PLACAS ITR 3411 DA SEC. DE SAUDE, CFE OC. NR 236/2019,ANEXA. 2.390,00
22/03/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 806/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851714 2.390,00
TOTAL 2.390,00 2.390,00 2.390,00
SALDO A PAGAR 0,00