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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BRITAGEM SÃO CRISTOVÃO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 808 Data de lançamento: 11/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 44,95 T DE PEDRA 3/4. PARA CORRIGIR IRREGULARIDADES NO PATIO DA ESCOLA NELSO PICCININI E QUADRA DE GRAMA SINTETICA- PATIO, CFE OC. NR 232/2019,ANEXA. 1.887,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 44,95 T DE PEDRA 3/4. PARA CORRIGIR IRREGULARIDADES NO PATIO DA ESCOLA NELSO PICCININI E QUADRA DE GRAMA SINTETICA- PATIO, CFE OC. NR 232/2019,ANEXA. 1.887,90
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 44,95 T DE PEDRA 3/4. PARA CORRIGIR IRREGULARIDADES NO PATIO DA ESCOLA NELSO PICCININI E QUADRA DE GRAMA SINTETICA- PATIO, CFE OC. NR 232/2019,ANEXA. 1.887,90
19/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 808/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.887,90
TOTAL 1.887,90 1.887,90 1.887,90
SALDO A PAGAR 0,00