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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DORNELLES LOTERIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 824 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades das Unidades Básicas de Saúde-UBS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de Expediente
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TESOURA.PILHA.CORRETIVO.AGENDA.CANETA.LAPISEIRA.GRAFITE.FITA CREPE. PAPEL COMPACT.PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 250/2019,ANEXA. 182,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TESOURA.PILHA.CORRETIVO.AGENDA.CANETA.LAPISEIRA.GRAFITE.FITA CREPE. PAPEL COMPACT.PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 250/2019,ANEXA. 182,70
18/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS. TESOURA.PILHA.CORRETIVO.AGENDA.CANETA.LAPISEIRA.GRAFITE.FITA CREPE. PAPEL COMPACT.PARA USO NA UBS DA SEDE, CFE OC. NR 250/2019,ANEXA. 182,70
19/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 824/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851645 182,70
TOTAL 182,70 182,70 182,70
SALDO A PAGAR 0,00