| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo para Construção de Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo | ||||
| Natureza da despesa: | CIDADE MAIS BELA 2013 A 2019 PS PUB | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 SC DE CIMENTO DE 50 KG. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA MARA TREVISAN NA RUA GUARITA, CFE OC. NR 267/2019,ANEXA. | 244,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 SC DE CIMENTO DE 50 KG. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA MARA TREVISAN NA RUA GUARITA, CFE OC. NR 267/2019,ANEXA. | 244,00 | ||
| 21/02/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 08 SC DE CIMENTO DE 50 KG. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA MARA TREVISAN NA RUA GUARITA, CFE OC. NR 267/2019,ANEXA. | 244,00 | ||
| 25/02/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 874/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,00 | ||
| TOTAL | 244,00 | 244,00 | 244,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||