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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 875 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Incentivo para Construção de Passeio Público
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: CIDADE MAIS BELA 2013 A 2019 PS PUB
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 SC DE CIMENTO DE 50 KG. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA VALDECIR RENZ NA RUA GUARITA, CFE OC. NR 268/2019,ANEXA. 366,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 SC DE CIMENTO DE 50 KG. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA VALDECIR RENZ NA RUA GUARITA, CFE OC. NR 268/2019,ANEXA. 366,00
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 12 SC DE CIMENTO DE 50 KG. PARA AUXILIO NA CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PARA VALDECIR RENZ NA RUA GUARITA, CFE OC. NR 268/2019,ANEXA. 366,00
25/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 875/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366,00
TOTAL 366,00 366,00 366,00
SALDO A PAGAR 0,00