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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 883 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA ROÇADEIRA DE CORTAR GRAMA DA SMEC, CFE OC. NR 277/2019,ANEXA. 57,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA ROÇADEIRA DE CORTAR GRAMA DA SMEC, CFE OC. NR 277/2019,ANEXA. 57,84
21/02/2019 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 13 LTS DE GASOLINA ADITIVADA. PARA USO NA ROÇADEIRA DE CORTAR GRAMA DA SMEC, CFE OC. NR 277/2019,ANEXA. 57,84
22/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 883/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 57,84
TOTAL 57,84 57,84 57,84
SALDO A PAGAR 0,00