Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. |
2.000,00 |
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| 28/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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552,50 |
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| 28/07/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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16,57 |
| 30/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856067 |
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535,93 |
| 21/09/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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325,00 |
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| 21/09/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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9,75 |
| 21/09/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856089 |
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315,25 |
| 15/10/2020 |
VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-500,00 |
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| 19/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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400,00 |
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| 19/10/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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12,00 |
| 20/10/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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222,50 |
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| 20/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856095 |
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388,00 |
| 20/10/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA |
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6,67 |
| 21/10/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856097 |
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215,83 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |