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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2111 Data de lançamento: 20/04/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Ensino Fundamental-MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 12/2020- HORAS
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 2.000,00
28/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 552,50
28/07/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 16,57
30/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856067 535,93
21/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 325,00
21/09/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 9,75
21/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856089 315,25
15/10/2020 VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO -500,00
19/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 400,00
19/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 12,00
20/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMEC, CFE OC. NR 843/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. 222,50
20/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856095 388,00
20/10/2020 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2111/2020, 369 - ANTÔNIO GILBERTO LEMES DE ANDARA 6,67
21/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2111/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 856097 215,83
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 28/07/2020 16,57 Lançada
ISS - Município VG 21/09/2020 9,75 Lançada
ISS - Município VG 19/10/2020 12,00 Lançada
ISS - Município VG 20/10/2020 6,67 Lançada
TOTAL   44,99