Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020. |
10.000,00 |
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27/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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1.530,00 |
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27/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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45,90 |
27/04/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.484,10 |
29/04/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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1.710,00 |
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29/04/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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51,30 |
04/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.658,70 |
05/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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1.530,00 |
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05/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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45,90 |
05/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.484,10 |
06/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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630,00 |
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06/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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18,90 |
06/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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611,10 |
07/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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1.980,00 |
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07/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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59,40 |
07/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.920,60 |
13/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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1.800,00 |
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13/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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54,00 |
13/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.746,00 |
15/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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270,00 |
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15/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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8,10 |
15/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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261,90 |
26/05/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- SMAMA CFE OC. NR 842/2020,ANEXA. TIPO DE DESPESA 719- PREGÃO PRESENCIAL 12/2020.
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550,00 |
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26/05/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2020, 1925 - MARION E MARION LTDA ME |
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16,50 |
26/05/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2112/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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533,50 |
TOTAL |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.