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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2623 Data de lançamento: 20/05/2020
Tipo de empenho: Patrimônio-Máquinas e Equipamentos Energeticos
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - Máquinas e Equipamentos Energéticos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 21 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES DE AR DE 9000 BTUS- QUENTE-FRIO. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1031/2020,ANEXA. 3.050,00 3.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES DE AR DE 9000 BTUS- QUENTE-FRIO. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1031/2020,ANEXA. 3.050,00
23/06/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 02 CLIMATIZADORES DE AR DE 9000 BTUS- QUENTE-FRIO. PARA USO NA SEC.RECURSOS PBT, CFE OC. NR 1031/2020,ANEXA. 3.050,00
24/06/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2623/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.050,00
TOTAL 3.050,00 3.050,00 3.050,00
SALDO A PAGAR 0,00