Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO SUBSOLO DO PREDIO DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL, CFE OC. NR 1166/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2020 -OC NR 1166/2020,ANEXA. CONTRATO 113/2020. |
17.798,00 |
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| 01/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO SUBSOLO DO PREDIO DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL, CFE OC. NR 1166/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2020 -OC NR 1166/2020,ANEXA. CONTRATO 113/2020.
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7.119,20 |
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| 01/07/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2965/2020, 7037 - CLEITO DORNELLES |
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213,58 |
| 02/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.905,62 |
| 21/07/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO MUNICIPAL NO SUBSOLO DO PREDIO DESTINADO AO ESPAÇO CULTURAL, CFE OC. NR 1166/2020,ANEXA. CARTA CONVITE 20/2020 -OC NR 1166/2020,ANEXA. CONTRATO 113/2020.
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10.678,80 |
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| 21/07/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2965/2020, 7037 - CLEITO DORNELLES |
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320,36 |
| 23/07/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10.358,44 |
| TOTAL |
17.798,00 |
17.798,00 |
17.798,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |