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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: EDIRLEI PAVINATTO VARIEDADES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3529 Data de lançamento: 03/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 24/2020 25/2020 PAIF SCFV
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 2.453,00 2.453,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 2.453,00
10/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 454,83
13/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 454,83
17/07/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 75,00
20/07/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 75,00
05/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 108,80
06/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 108,80
25/08/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 79,30
26/08/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 79,30
01/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 92,19
03/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 92,19
18/09/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 149,94
18/09/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 149,94
08/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 54,40
09/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 54,40
22/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 54,40
22/10/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 54,40
24/11/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 449,80
25/11/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 449,80
11/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 239,00
11/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 160,80
11/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 194,20
11/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. PARA USO EM OFICINAS BLOCO DE PROTEÇÃO BASICA, CFE CONTRATO 125/2020- PREGÃO PRESENCIAL 24/2020- OC. NR 1341/2020.TIPO DE DESPESA 722. 340,34
11/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 239,00
11/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 340,34
11/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 194,20
11/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3529/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,80
TOTAL 2.453,00 2.453,00 2.453,00
SALDO A PAGAR 0,00