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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: TIAGO RAFFAELLI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5479 Data de lançamento: 16/10/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Bloco de Proteção Social Básica - PAIF e SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FNAS-PBF Piso Básico Fixo

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 13 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LUMINARIOS DE SOBREPOR E UMA TIPO PLAFON. PARA USO NO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE OC. NR 2054/2020,ANEXA. DISPRENSA DE LICITAÇÃO 13/2020. 298,50 298,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LUMINARIOS DE SOBREPOR E UMA TIPO PLAFON. PARA USO NO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE OC. NR 2054/2020,ANEXA. DISPRENSA DE LICITAÇÃO 13/2020. 298,50
04/12/2020 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 04 LUMINARIOS DE SOBREPOR E UMA TIPO PLAFON. PARA USO NO ESPAÇO FISICO DO CRAS, CFE OC. NR 2054/2020,ANEXA. DISPRENSA DE LICITAÇÃO 13/2020. 298,50
04/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5479/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 298,50
TOTAL 298,50 298,50 298,50
SALDO A PAGAR 0,00