Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO. |
2.292,80 |
|
|
| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO.
|
|
1.146,40 |
|
| 04/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIP DE INFORMATICA, EXERCICIO DE 2020,NOS COMPUTADORES DAS SEC. MUNIC , PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, TIPO DE DESPESA 556.QUARTO TERMO ADITIVO.
|
|
1.146,40 |
|
| 04/12/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5969/2020, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
|
|
36,74 |
| 04/12/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 5969/2020, 357 - VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
|
|
36,74 |
| 11/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5969/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868449 |
|
|
1.109,66 |
| 11/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5969/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868449 |
|
|
1.109,66 |
| TOTAL |
2.292,80 |
2.292,80 |
2.292,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |