Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
3.900,00 |
|
|
| 18/11/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
2.820,90 |
|
| 18/11/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6057/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
84,63 |
| 19/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6057/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.736,27 |
| 14/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
262,50 |
|
| 14/12/2020 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
|
816,60 |
|
| 14/12/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6057/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
7,87 |
| 14/12/2020 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 6057/2020, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
|
|
24,50 |
| 14/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6057/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
792,10 |
| 14/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6057/2020 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
254,63 |
| TOTAL |
3.900,00 |
3.900,00 |
3.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |