| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1402 | Data de lançamento: | 09/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL 15/2017- DIGIFRED | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE ROGRAMAS DIGIFRED DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE RELAÇÃO EM ANEXO.- CONTRATO 103/2017- QUINTO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL 15/2017.TIPO DE DESPESA 622. | 2.178,92 | 2.178,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE ROGRAMAS DIGIFRED DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE RELAÇÃO EM ANEXO.- CONTRATO 103/2017- QUINTO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL 15/2017.TIPO DE DESPESA 622. | 2.178,92 | ||
| 30/04/2021 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWERE ROGRAMAS DIGIFRED DE USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE RELAÇÃO EM ANEXO.- CONTRATO 103/2017- QUINTO TERMO ADITIVO. PREGÃO PRESENCIAL 15/2017.TIPO DE DESPESA 622. | 2.178,92 | ||
| 30/04/2021 | Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 1402/2021, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 109,49 | ||
| 30/04/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 1402/2021, 4799 - DIGIFRED INFORMATICA LTDA | 54,75 | ||
| 04/05/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1402/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.014,68 | ||
| TOTAL | 2.178,92 | 2.178,92 | 2.178,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Município VG | 30/04/2021 | 109,49 | Lançada | |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 30/04/2021 | 54,75 | Lançada | |
| TOTAL | 164,24 |