O Município de Vista Gaúcha - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: DOUGLAS WEIMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 20 Data de lançamento: 04/01/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 38.197,10 38.197,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2021 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 38.197,10
03/02/2021 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 7.639,42
03/02/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 20/2021, 6915 - DOUGLAS WEIMER 229,18
04/02/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868481 7.410,24
01/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 7.639,42
01/03/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 20/2021, 6915 - DOUGLAS WEIMER 229,18
02/03/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868506 7.410,24
31/03/2021 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 7.639,42
31/03/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 20/2021, 6915 - DOUGLAS WEIMER 229,18
05/04/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868557 7.410,24
29/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 7.639,42
29/04/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 20/2021, 6915 - DOUGLAS WEIMER 229,18
03/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868566 7.410,24
28/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA. EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA- LIMPEZA- PODA DE ARVORES PEQUENAS- PLANTAS EM RUAS- AVENIDAS, PARAÇAS E TREVO DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA-RS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 18/2019- CONTRATO NR 90/2019. SEGUNDO TERMO ADITIVO. 7.639,42
28/05/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 20/2021, 6915 - DOUGLAS WEIMER 229,18
01/06/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868595 7.410,24
TOTAL 38.197,10 38.197,10 38.197,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 03/02/2021 229,18 Lançada
ISS - Município VG 01/03/2021 229,18 Lançada
ISS - Município VG 31/03/2021 229,18 Lançada
ISS - Município VG 29/04/2021 229,18 Lançada
ISS - Município VG 28/05/2021 229,18 Lançada
TOTAL   1.145,90