Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721. |
5.551,47 |
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| 14/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.
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697,94 |
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| 14/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.
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736,47 |
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| 14/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2048/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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736,47 |
| 14/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2048/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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697,94 |
| 26/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.
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999,07 |
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| 26/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.
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3.108,06 |
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| 26/04/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE OLEO DIESEL S10 NOS VEICULOS DA SMAMA, CFE OC. NR 1248/2020,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 23/2020- CONTRATO NR 119/2020.TIPO DE DESPESA 721.
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9,93 |
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| 27/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2048/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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999,07 |
| 27/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2048/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9,93 |
| 27/04/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2048/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.108,06 |
| TOTAL |
5.551,47 |
5.551,47 |
5.551,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |