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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2403 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 2.000,00
20/05/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 20,00
20/05/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 2403/2021, 6916 - SIDINEI ALMEIDA MONTEIRO 0,60
24/05/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 19,40
23/07/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 524,00
27/07/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 524,00
01/09/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 180,00
02/09/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
01/10/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 80,00
04/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 80,00
18/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 160,00
19/11/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 160,00
19/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 160,00
22/11/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
16/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 160,00
16/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 160,00
21/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA. PARA MELHORIAS DOS VEICULOS DAS SEC MUNICIPAIS ANO DE 2021, CFE ´PREGÃO 14/2020- CONTRATO 94/2020. PROMEIRO TERMO ADITIVO. 442,00
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2403/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 442,00
27/12/2021 POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR -274,00
TOTAL 1.726,00 1.726,00 1.726,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 20/05/2021 0,60 Lançada
TOTAL   0,60