Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO. |
10.000,00 |
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| 28/05/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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3.233,13 |
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| 28/05/2021 |
Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3047/2021, 5492 - ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
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96,99 |
| 01/06/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3047/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.136,14 |
| 01/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE, BAIRROS, DISTRITO DE BOM PLANO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL NR 23/2018.TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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2.442,04 |
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| 01/07/2021 |
NOVO TERMO ADITIVO |
-4.324,83 |
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| 02/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3047/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.442,04 |
| TOTAL |
5.675,17 |
5.675,17 |
5.675,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |