Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2021 |
Prestação de serviços gerais
Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019. |
50.929,47 |
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05/07/2021 |
Prestação de serviços gerais
Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.
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5.092,94 |
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06/07/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868613 |
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5.092,94 |
28/07/2021 |
Prestação de serviços gerais
Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.
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7.639,42 |
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02/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868668 |
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7.639,42 |
06/09/2021 |
Prestação de serviços gerais
Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.
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7.639,42 |
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10/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868683 |
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7.639,42 |
01/10/2021 |
Prestação de serviços gerais
Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.
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7.639,42 |
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04/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868712 |
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7.639,42 |
29/10/2021 |
Prestação de serviços gerais
Finalidade: Para continuação da prestação de serviços gerais na avenida, ruas do perímetro urbano e Distrito de Bom Plano, cfe contrato 90/2019- terceiro termo aditivo. pregão presencial 18/2019.
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7.639,42 |
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03/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3743/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 868717 |
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7.639,42 |
12/11/2021 |
VALOR FOI EMPENHADO EM OUTRO RECURSO |
-15.278,85 |
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TOTAL |
35.650,62 |
35.650,62 |
35.650,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.