Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS. |
3.000,00 |
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| 27/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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55,58 |
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| 27/07/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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177,42 |
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| 05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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177,42 |
| 05/08/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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55,58 |
| 25/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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230,18 |
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| 25/08/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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113,37 |
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| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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230,18 |
| 08/09/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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113,37 |
| 08/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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114,48 |
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| 08/10/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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262,17 |
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| 11/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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262,17 |
| 11/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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114,48 |
| 05/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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299,44 |
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| 05/11/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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121,71 |
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| 11/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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121,71 |
| 11/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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299,44 |
| 03/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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119,88 |
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| 03/12/2021 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA ASST SOCIAL..CFE OC. NR 45/2021,ANEXA.CONTRATO NR 01/2021.PRAÇAS MUNICIPAIS.
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281,70 |
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| 06/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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119,88 |
| 06/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4192/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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281,70 |
| 23/12/2021 |
POR NÃO UTILIZAÇÃO DESTE VALOR |
-1.224,07 |
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| TOTAL |
1.775,93 |
1.775,93 |
1.775,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |