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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: KNAPP & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7490 Data de lançamento: 10/12/2021
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Execução Pavimentação Vias Urbanas - Recurso Fundo Esp. Petrol
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Fundo Especial Petroleo-União

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 27 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃO DE ROCHAS EM AREAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2021,ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. 16.453,00 16.453,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃO DE ROCHAS EM AREAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2021,ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. 16.453,00
21/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃO DE ROCHAS EM AREAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2021,ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. 8.928,00
21/12/2021 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO- DETONAÇÃO DE ROCHAS EM AREAS DO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE OC. NR 1590/2021,ANEXA. CARTA CONVITE 27/2020. 7.525,00
21/12/2021 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 7490/2021, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 225,75
21/12/2021 Cfe. INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço, retido na Liquidação Nota de Empenho 7490/2021, 5451 - KNAPP & CIA LTDA 827,75
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7490/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 8.928,00
21/12/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7490/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.471,50
TOTAL 16.453,00 16.453,00 16.453,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 21/12/2021 225,75 Lançada
INSS Contribuição 11% Prestação de Serviço 21/12/2021 827,75 Lançada
TOTAL   1.053,50