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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 01:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3560 Data de lançamento: 01/06/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRET MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secret. Mun. de Educação
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 31/2020- MEGANET
Fonte de Recurso: M.D.E.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020, TIPO DE DESPESA 730. E TRANSPORTE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020, TIPO DE DESPESA 730. E TRANSPORTE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE. 2.000,00
05/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020, TIPO DE DESPESA 730. E TRANSPORTE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE. 1.700,00
05/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE INTERNET, EXERCICIO DE 2022,NOS COMPUTADORES DAS SEC MUNICIPAIS,CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 31/2020, TIPO DE DESPESA 730. E TRANSPORTE DE DADOS DE ALTA VELOCIDADE. 300,00
05/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3560/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
05/09/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3560/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.700,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.