| Número do empenho: |
5042 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental (RV 0020,0031,1118,1153) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO PRESENCIAL 18/2022- COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750. |
15.000,00 |
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| 10/08/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 54749; 54707; |
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1.147,24 |
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| 11/08/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 54768; 54764; 54767; 54817; |
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3.198,76 |
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| 11/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.147,24 |
| 15/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
3.198,76 |
| 18/08/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 54889; 54917; |
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1.975,77 |
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| 18/08/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5042/2022, 1125 - ONEIDA PICCININI EPP |
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23,71 |
| 22/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.952,06 |
| 29/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.
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5.232,43 |
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| 01/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.
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3.437,76 |
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| 08/09/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CFE OC. NR 1658/2022,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL 18/2022. CONTRATO 103/2022- TIPO DE DESPESA 750.
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8,04 |
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| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.437,76 |
| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
8,04 |
| 13/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5042/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.232,43 |
| TOTAL |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |